1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
9 | MINISTARSTVO PRAVDE | ||||||||
360 | Javni red i mir neklasifikovan na drugom mestu | ||||||||
411 | Plate i dodaci zaposlenih | 74.390.000 | 74.390.000 | ||||||
412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 13.278.000 | 13.278.000 | ||||||
413 | Naknade u naturi | 600.000 | 600.000 | ||||||
414 | Socijalna davanja zaposlenima | 500.000 | 500.000 | ||||||
415 | Naknade za zaposlene | 3.535.000 | 3.535.000 | ||||||
416 | Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi | ||||||||
421 | Stalni troškovi | 4.800.000 | 4.800.000 | ||||||
422 | Troškovi putovanja | 9.950.000 | 9.950.000 | ||||||
423 | Usluge po ugovoru | 21.350.000 | 347.185.333 | 368.535.333 | |||||
425 | Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) | 500.000 | 500.000 | ||||||
426 | Materijal | 2.500.000 | 2.500.000 | ||||||
482 | Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom | 400.000 | 400.000 | ||||||
485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 126.243.000 | 126.243.000 | ||||||
511 | Zgrade i građevinski objekti | 165.000.000 | 3.000.000 | 168.000.000 | |||||
512 | Mašine i oprema | 500.000 | 500.000 | ||||||
Izvori finansiranja za funkciju 360: | |||||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 423.546.000 | 423.546.000 | ||||||
04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 20.000.000 | 20.000.000 | ||||||
06 | Donacije od međunarodnih organizacija | 326.496.116 | 326.496.116 | ||||||
12 | Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine | 3.000.000 | 3.000.000 | ||||||
13 | Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina | 689.217 | 689.217 | ||||||
Ukupno za funkciju 360: | 423.546.000 | 350.185.333 | 773.731.333 | ||||||
Izvori finansiranja: | |||||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 423.546.000 | 423.546.000 | ||||||
04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 20.000.000 | 20.000.000 | ||||||
06 | Donacije od međunarodnih organizacija | 326.496.116 | 326.496.116 | ||||||
12 | Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine | 3.000.000 | 3.000.000 | ||||||
13 | Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina | 689.217 | 689.217 | ||||||
Svega: | 423.546.000 | 350.185.333 | 773.731.333 | ||||||
9.1 | UPRAVA ZA IZVRŠENJE ZAVODSKIH SANKCIJA | ||||||||
340 | Zatvori | ||||||||
411 | Plate i dodaci zaposlenih | 1.855.337.000 | 1.855.337.000 | ||||||
412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 516.874.000 | 516.874.000 | ||||||
413 | Naknade u naturi | 29.400.000 | 29.400.000 | ||||||
414 | Socijalna davanja zaposlenima | 1.000.000 | 1.000.000 | ||||||
415 | Naknade za zaposlene | 11.000.000 | 11.000.000 | ||||||
416 | Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi | ||||||||
421 | Stalni troškovi | 286.000.000 | 286.000.000 | ||||||
422 | Troškovi putovanja | 12.000.000 | 12.000.000 | ||||||
423 | Usluge po ugovoru | 28.000.000 | 28.000.000 | ||||||
424 | Specijalizovane usluge | 34.000.000 | 34.000.000 | ||||||
425 | Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) | 85.000.000 | 85.000.000 | ||||||
426 | Materijal | 410.000.000 | 340.720 | 410.340.720 | |||||
482 | Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom | 2.994.000 | 2.994.000 | ||||||
483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova i sudskih tela | 3.500.000 | 3.500.000 | ||||||
511 | Zgrade i građevinski objekti | 311.000.000 | 311.000.000 | ||||||
512 | Mašine i oprema | 105.000.000 | 105.000.000 | ||||||
Izvori finansiranja za funkciju 340: | |||||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 3.691.105.000 | 3.691.105.000 | ||||||
13 | Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina | 340.720 | 340.720 | ||||||
Ukupno za funkciju 340: | 3.691.105.000 | 340.720 | 3.691.445.720 | ||||||
Izvori finansiranja za glavu 9.1: | |||||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 3.691.105.000 | 3.691.105.000 | ||||||
13 | Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina | 340.720 | 340.720 | ||||||
Svega za glavu 9.1: | 3.691.105.000 | 340.720 | 3.691.445.720 | ||||||
| |||||||||
NACIONALNI INVESTICIONI PLAN | Kapitalni izdaci |
|
| Kapitalni izdaci | NIP ukupno | ||||
551 | Nefinansijska imovina koja se finansira iz Nacionalnog investicionog plana | 354.195.000 | 2.195.805.000 | 2.550.000.000 | |||||
I Izgradnja, rekonstrukcija i modernizacija sudova u velikim gradskim centrima | |||||||||
1. Rekonstrukcija i adaptacija nove zgrade Ministarstva pravde Republike Srbije (Beograd, Karađorđeva 48) | 2.125.000 | 167.875.000 | 170.000.000 | ||||||
2. Rekonstrukcija i adaptacija zgrade okružnog javnog tužilaštva, kao i Prvog i Drugog opštinskog tužilaštva (Zeleni venac 18, Beograd) | 18.700.000 | 170.000.000 | 188.700.000 | ||||||
3. Rekonstrukcija, adaptacija i nadogradnja postojećeg objekta zgrade Trećeg suda u Beogradu | 850.000 | 93.500.000 | 94.350.000 | ||||||
4. Rekonstrukcija, adaptacija i nadogradnja postojećeg objekta zgrade Četvrtog suda u Beogradu | 8.500.000 | 46.070.000 | 54.570.000 | ||||||
5. Rekonstrukcija Palate pravde u Beogradu | 8.500.000 | 46.240.000 | 54.740.000 | ||||||
6. Rekonstrukcija krova objekta u kojem se nalaze odeljenje okružnog suda za borbu protiv organizovanog kriminala i tužilaštvo za ratne zločine (Beograd, Ustanička 29) | 23.630.000 | 23.630.000 | |||||||
7. Krov na zgradi Petog opštinskog suda u Beogradu | 1.700.000 | 21.930.000 | 23.630.000 | ||||||
8. Izgradnja objekta za potrebe prekršajnog suda i odeljenja Višeg prekršajnog suda u Novom Sadu | 102.000.000 | 102.000.000 | |||||||
9. Okružni sud Novi Sad - investicioni radovi i opremanje suda | 22.015.000 | 37.485.000 | 59.500.000 | ||||||
10. Apelacioni sud u Novom Sadu - opremanje i rekonstrukcija krova | 1.700.000 | 32.300.000 | 34.000.000 | ||||||
11. Formiranje i obezbeđenje smeštajnih i tehničkih uslova za početak rada Apelacionog suda u Nišu | 2.550.000 | 179.350.000 | 181.900.000 | ||||||
12. Formiranje i obezbeđenje smeštajnih i tehničkih uslova za početak rada Apelacionog suda u Kragujevcu - adaptacija | 1.700.000 | 45.475.000 | 47.175.000 | ||||||
13. Okružni sud u Kragujevcu - adaptacija i opremanje zgrade | 1.700.000 | 33.235.000 | 34.935.000 | ||||||
Svega I: | 70.040.000 | 999.090.000 | 1.069.130.000 | ||||||
II Izgradnja, rekonstrukcija i modernizacija opštinskih sudova | |||||||||
1. Opštinski sud u Boru - izgradnja poslovnog objekta | 2.125.000 | 47.005.000 | 49.130.000 | ||||||
2. Opštinski sud u Velikoj Plani - priključenje na gradsku toplanu | 2.465.000 | 4.165.000 | 6.630.000 | ||||||
Svega II: | 4.590.000 | 51.170.000 | 55.760.000 | ||||||
III Nabavka kancelarijskog nameštaja | |||||||||
1. Opremanje Pravosudnih organa kancelarijskim nameštajem | 111.775.000 | 111.775.000 | |||||||
Svega III: | 111.775.000 | 111.775.000 | |||||||
IV Informacioni sistem za pravosuđe | |||||||||
1. Modernizacija informatizacionih sistema okružnih, opštinskih i trgovinskih sudova, sudova za prekršaje, javnih tužilaštava i okružnih zatvora | 340.000.000 | 340.000.000 | |||||||
Svega IV: | 340.000.000 | 340.000.000 | |||||||
V Investiciona ulaganja u ustanove za izvršenje zavodskih sankcija | |||||||||
1. Adaptacija i sanacija posebne pritvorske jedinice u Beogradu, Ustanička 29 | 21.675.000 | 36.805.000 | 58.480.000 | ||||||
2. Adaptacija Specijalne bolnice i OZ u Beogradu | 44.030.000 | 74.970.000 | 119.000.000 | ||||||
3. Izgradnja paviljona za izdržavanje kazni sa pratećim prijemnim odeljenjem, stacionarom, odeljenjem bez droge, vešernicom i ostalim pratećim sadržajima u OZ Novi Sad | 30.090.000 | 51.170.000 | 81.260.000 | ||||||
4. Izgradnja pritvora i prijemnog odeljenja i rekonstrukcija "B" paviljona u KPZ u Nišu | 37.740.000 | 64.260.000 | 102.000.000 | ||||||
5. Gasifikacija u KPZ u Nišu | 7.480.000 | 12.750.000 | 20.230.000 | ||||||
6. Izgradnja objekta za smeštaj osuđenih lica OZ u Subotici | 5.015.000 | 8.500.000 | 13.515.000 | ||||||
7. Adaptacija prvog paviljona u KPZ Sremska Mitrovica | 17.765.000 | 78.285.000 | 96.050.000 | ||||||
8. Izgradnja stambenog objekta sa ambulantom u poluotvorenom odeljenju u KPZ Sremska Mitrovica | 27.710.000 | 47.090.000 | 74.800.000 | ||||||
9. Izgradnja objekta za tretman osuđenih sa problemima bolesti zavisnosti u KPZ Sremska Mitrovica | 25.160.000 | 42.840.000 | 68.000.000 | ||||||
10. Rekonstrukcija i dogradnja postojećih, kao i izgradnja objekata novih zavoda sa kompletnom infrastrukturom za 450 lica | 62.900.000 | 277.100.000 | 340.000.000 | ||||||
Svega V: | 279.565.000 | 693.770.000 | 973.335.000 | ||||||
Izvori finansiranja za Nacionalni investicioni plan: | |||||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 354.195.000 | 2.195.805.000 | 2.550.000.000 | |||||
UKUPNO ZA NACIONALNI INVESTICIONI PLAN: | 354.195.000 | 2.195.805.000 | 2.550.000.000 | ||||||
Izvori finansiranja za razdeo 9: | |||||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 4.468.846.000 | 4.468.846.000 | 2.195.805.000 | 2.550.000.000 | ||||
04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 20.000.000 | 20.000.000 | ||||||
06 | Donacije od međunarodnih organizacija | 326.496.116 | 326.496.116 | ||||||
12 | Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine | 3.000.000 | 3.000.000 | ||||||
13 | Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina | 1.029.937 | 1.029.937 | ||||||
UKUPNO ZA RAZDEO 9: | 4.468.846.000 | 350.526.053 | 4.819.372.053 | 2.195.805.000 | 2.550.000.000 | ||||
10 | MINISTARSTVO ZA DRŽAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU | ||||||||
110 | Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi | ||||||||
411 | Plate i dodaci zaposlenih | 81.847.000 | 81.847.000 | ||||||
412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 14.630.000 | 14.630.000 | ||||||
413 | Naknade u naturi | 500.000 | 500.000 | ||||||
414 | Socijalna davanja zaposlenima | 123.020.000 | 123.020.000 | ||||||
415 | Naknade za zaposlene | 3.800.000 | 3.800.000 | ||||||
416 | Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi | ||||||||
421 | Stalni troškovi | 3.500.000 | 1.950.930 | 5.450.930 | |||||
422 | Troškovi putovanja | 3.500.000 | 1.319.770 | 4.819.770 | |||||
423 | Usluge po ugovoru | 2.000.000 | 81.018.281 | 83.018.281 | |||||
424 | Specijalizovane usluge | 100.000 | 100.000 | ||||||
425 | Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) | 800.000 | 800.000 | ||||||
426 | Materijal | 5.000.000 | 1.580.000 | 6.580.000 | |||||
463 | Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti | 642.309.382 | 642.309.382 | ||||||
482 | Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom | 200.000 | 77.071 | 277.071 | |||||
483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova i sudskih tela | 50.000 | 50.000 | ||||||
512 | Mašine i oprema | 500.000 | 405.576 | 905.576 | |||||
Izvori finansiranja za funkciju 110: | |||||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 239.447.000 | 239.447.000 | ||||||
04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 23.000.000 | 23.000.000 | ||||||
05 | Donacije od inostranih zemalja | 16.600.000 | 16.600.000 | ||||||
06 | Donacije od međunarodnih organizacija | 688.512.407 | 688.512.407 | ||||||
13 | Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina | 548.602 | 548.602 | ||||||
Ukupno za funkciju 110: | 239.447.000 | 728.661.009 | 968.108.009 | ||||||
Izvori finansiranja: | |||||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 239.447.000 | 239.447.000 | ||||||
04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 23.000.000 | 23.000.000 | ||||||
05 | Donacije od inostranih zemalja | 16.600.000 | 16.600.000 | ||||||
06 | Donacije od međunarodnih organizacija | 688.512.407 | 688.512.407 | ||||||
13 | Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina | 548.602 | 548.602 | ||||||
Svega: | 239.447.000 | 728.661.009 | 968.108.009 | ||||||
10.1 | BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAM LOKALNE SAMOUPRAVE | ||||||||
180 | Transakcije opšteg karaktera između različitih nivoa vlasti | ||||||||
423 | Usluge po ugovoru | 7.300.000 | 7.300.000 | ||||||
463 | Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti | 814.832.862 | 814.832.862 | ||||||
512 | Mašine i oprema | 2.700.000 | 2.700.000 | ||||||
Izvori finansiranja za funkciju 180: | |||||||||
04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 500.000.000 | 500.000.000 | ||||||
13 | Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina | 324.832.862 | 324.832.862 | ||||||
Ukupno za funkciju 180: | 824.832.862 | 824.832.862 | |||||||
Izvori finansiranja za glavu 10.1: | |||||||||
04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 500.000.000 | 500.000.000 | ||||||
13 | Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina | 324.832.862 | 324.832.862 | ||||||
Svega za glavu 10.1: | 824.832.862 | 824.832.862 | |||||||
Izvori finansiranja za razdeo 10: | |||||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 239.447.000 | 239.447.000 | ||||||
04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 523.000.000 | 523.000.000 | ||||||
05 | Donacije od inostranih zemalja | 16.600.000 | 16.600.000 | ||||||
06 | Donacije od međunarodnih organizacija | 688.512.407 | 688.512.407 | ||||||
13 | Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina | 325.381.464 | 325.381.464 | ||||||
UKUPNO ZA RAZDEO 10: | 239.447.000 | 1.553.493.871 | 1.792.940.871 | ||||||
11 | MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE | ||||||||
420 | Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov | ||||||||
411 | Plate i dodaci zaposlenih | 596.254.000 | 596.254.000 | ||||||
412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 109.864.000 | 109.864.000 | ||||||
413 | Naknade u naturi | 120.000 | 150.000 | 270.000 | |||||
414 | Socijalna davanja zaposlenima | 25.000.000 | 1.100.000 | 26.100.000 | |||||
415 | Naknade za zaposlene | 6.900.000 | 10.120.000 | 17.020.000 | |||||
416 | Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi | ||||||||
421 | Stalni troškovi | 13.952.000 | 5.350.000 | 19.302.000 | |||||
422 | Troškovi putovanja | 6.500.000 | 11.320.000 | 17.820.000 | |||||
423 | Usluge po ugovoru | 11.201.000 | 17.139.630 | 28.340.630 | |||||
424 | Specijalizovane usluge | 2.000.000 | 34.500.000 | 36.500.000 | |||||
425 | Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) | 3.000.000 | 3.500.000 | 6.500.000 | |||||
426 | Materijal | 6.350.000 | 7.400.000 | 13.750.000 | |||||
451 | Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 10.557.746.000 | 158.938.778 | 10.716.684.778 | |||||
- Subvencije za unapređenje poljoprivrede | 10.337.746.000 | 10.337.746.000 | |||||||
- Stručne poljoprivredne službe | 220.000.000 | 220.000.000 | |||||||
Raspored i korišćenje sredstava ove aproprijacije vršiće se po posebnom aktu Vlade | |||||||||
482 | Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom | 2.300.000 | 1.200.000 | 3.500.000 | |||||
511 | Zgrade i građevinski objekti | 9.000.000 | 9.000.000 | ||||||
512 | Mašine i oprema | 5.624.250.000 | 74.050.000 | 5.698.300.000 | |||||
Raspored i korišćenje sredstava ove aproprijacije vršiće se po posebnom aktu Vlade | |||||||||
Izvori finansiranja za funkciju 420: | |||||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 16.974.437.000 | 16.974.437.000 | ||||||
04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 313.640.000 | 313.640.000 | ||||||
05 | Donacije od inostranih zemalja | 95.230 | 95.230 | ||||||
06 | Donacije od međunarodnih organizacija | 2.094.400 | 2.094.400 | ||||||
13 | Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina | 8.938.778 | 8.938.778 | ||||||
Ukupno za funkciju 420: | 16.974.437.000 | 324.768.408 | 17.299.205.408 | ||||||
Izvori finansiranja: | |||||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 16.974.437.000 | 16.974.437.000 | ||||||
04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 313.640.000 | 313.640.000 | ||||||
05 | Donacije od inostranih zemalja | 95.230 | 95.230 | ||||||
06 | Donacije od međunarodnih organizacija | 2.094.400 | 2.094.400 | ||||||
13 | Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina | 8.938.778 | 8.938.778 | ||||||
Svega: | 16.974.437.000 | 324.768.408 | 17.299.205.408 | ||||||
11.1 | UPRAVA ZA VETERINU | ||||||||
760 | Zdravstvo neklasifikovano na drugom mestu | ||||||||
413 | Naknade u naturi | 190.000 | 180.000 | 370.000 | |||||
414 | Socijalna davanja zaposlenima | 382.000 | 1.570.000 | 1.952.000 | |||||
415 | Naknade za zaposlene | 3.200.000 | 3.200.000 | ||||||
416 | Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi | 1.000.000 | 1.000.000 | ||||||
421 | Stalni troškovi | 7.000.000 | 10.000.000 | 17.000.000 | |||||
422 | Troškovi putovanja | 2.000.000 | 11.300.000 | 13.300.000 | |||||
423 | Usluge po ugovoru | 3.700.000 | 18.900.000 | 22.600.000 | |||||
424 | Specijalizovane usluge | 1.200.000 | 2.000.000 | 3.200.000 | |||||
425 | Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) | 1.500.000 | 5.000.000 | 6.500.000 | |||||
426 | Materijal | 3.500.000 | 14.500.000 | 18.000.000 | |||||
451 | Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 1.631.000.000 | 311.556.628 | 1.942.556.628 | |||||
- Usluge za sprovođenje mera zdravstvene zaštite životinja, programa nadzora zaraznih bolesti i bolesti ludih krava, obeležavanje životinja i mera za suzbijanje bolesti životinja i projekata iz oblasti veterine koji se odnose na suzbijanje i nadzor zaraznih bolesti | 1.341.000.000 | 1.341.000.000 | |||||||
- Ispitivanje rezidua i štetnih materija kod životinja i namirnica životinjskog porekla, analiza uzoraka proizvoda životinjskog porekla, hrana za životinje i lekova koji se upotrebljavaju u veterini, rešavanje problema klaničnog otpada | 160.000.000 | 160.000.000 | |||||||
- Dijagnostikumi, ušne markice za obeležavanje životinja, vakcine i ostali potrošni materijal | 130.000.000 | 130.000.000 | |||||||
Raspored i korišćenje sredstava ove aproprijacije vršiće se po posebnom aktu Vlade | |||||||||
482 | Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom | 1.150.000 | 2.200.000 | 3.350.000 | |||||
512 | Mašine i oprema | 20.000.000 | 10.000.000 | 30.000.000 | |||||
Izvori finansiranja za funkciju 760: | |||||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 1.671.622.000 | 1.671.622.000 | ||||||
04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 382.850.000 | 382.850.000 | ||||||
13 | Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina | 8.556.628 | 8.556.628 | ||||||
Ukupno za funkciju 760: | 1.671.622.000 | 391.406.628 | 2.063.028.628 | ||||||
Izvori finansiranja za glavu 11.1: | |||||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 1.671.622.000 | 1.671.622.000 | ||||||
04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 382.850.000 | 382.850.000 | ||||||
13 | Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina | 8.556.628 | 8.556.628 | ||||||
Svega za glavu 11.1: | 1.671.622.000 | 391.406.628 | 2.063.028.628 | ||||||
11.2 | UPRAVA ZA ZAŠTITU BILJA | ||||||||
420 | Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov | ||||||||
413 | Naknade u naturi | 90.000 | 90.000 | 180.000 | |||||
414 | Socijalna davanja zaposlenima | 900.000 | 750.000 | 1.650.000 | |||||
415 | Naknade za zaposlene | 1.500.000 | 1.500.000 | ||||||
416 | Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi | 120.000 | 120.000 | ||||||
421 | Stalni troškovi | 2.000.000 | 2.950.000 | 4.950.000 | |||||
422 | Troškovi putovanja | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | |||||
423 | Usluge po ugovoru | 2.000.000 | 4.960.000 | 6.960.000 | |||||
424 | Specijalizovane usluge | 200.000 | 200.000 | 400.000 | |||||
425 | Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) | 1.000.000 | 1.300.000 | 2.300.000 | |||||
426 | Materijal | 2.000.000 | 6.200.000 | 8.200.000 | |||||
451 | Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 65.000.000 | 60.000.000 | 125.000.000 | |||||
Sredstva ove aproprijacije namenjena su za programe zaštite bilja, a raspored i korišćenje sredstava vršiće se po posebnom aktu Vlade | |||||||||
482 | Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom | 600.000 | 550.000 | 1.150.000 | |||||
512 | Mašine i oprema | 10.000.000 | 17.500.000 | 27.500.000 | |||||
Izvori finansiranja za funkciju 420: | |||||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 84.790.000 | 84.790.000 | ||||||
04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 98.120.000 | 98.120.000 | ||||||
Ukupno za funkciju 420: | 84.790.000 | 98.120.000 | 182.910.000 | ||||||
Izvori finansiranja za glavu 11.2: | |||||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 84.790.000 | 84.790.000 | ||||||
04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 98.120.000 | 98.120.000 | ||||||
Svega za glavu 11.2: | 84.790.000 | 98.120.000 | 182.910.000 | ||||||
11.3 | REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA VODE | ||||||||
630 | Vodosnabdevanje | ||||||||
421 | Stalni troškovi | 2.000.000 | 400.000 | 2.400.000 | |||||
422 | Troškovi putovanja | 1.500.000 | 300.000 | 1.800.000 | |||||
423 | Usluge po ugovoru | 1.000.000 | 100.000 | 1.100.000 | |||||
425 | Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) | 1.000.000 | 200.000 | 1.200.000 | |||||
426 | Materijal | 1.200.000 | 1.500.000 | 2.700.000 | |||||
482 | Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom | 200.000 | 200.000 | ||||||
511 | Zgrade i građevinski objekti | 1.900.000.000 | 2.892.989.447 | 4.792.989.447 | |||||
512 | Mašine i oprema | 1.500.000 | 1.500.000 | ||||||
Izvori finansiranja za funkciju 630: | |||||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 1.906.900.000 | 1.906.900.000 | ||||||
04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 2.604.000.000 | 2.604.000.000 | ||||||
13 | Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina | 292.989.447 | 292.989.447 | ||||||
Ukupno za funkciju 630: | 1.906.900.000 | 2.896.989.447 | 4.803.889.447 | ||||||
NACIONALNI INVESTICIONI PLAN | Kapitalni izdaci za NIP u 2006. godini |
|
| Kapitalni izdaci za NIP u 2007. godini | NIP ukupno (2006. i 2007.) | ||||
551 | Nefinansijska imovina koja se finansira iz Nacionalnog investicionog plana | 1.261.266.000 | 5.878.179.000 | 7.139.445.000 | |||||
I Lokalni vodoprivredni objekti | |||||||||
Opština Ada | 7.650.000 | 43.350.000 | 51.000.000 | ||||||
Opština Ada | 10.582.000 | 21.165.000 | 31.747.000 | ||||||
Opština Aleksandrovac | 1.275.000 | 7.225.000 | 8.500.000 | ||||||
Opština Alibunar | 5.100.000 | 28.900.000 | 34.000.000 | ||||||
Opština Apatin | 6.375.000 | 36.125.000 | 42.500.000 | ||||||
Opština Babušnica | 3.188.000 | 18.063.000 | 21.251.000 | ||||||
Opština Bačka Palanka | 7.715.000 | 15.430.000 | 23.145.000 | ||||||
Opština Bački Petrovac | 6.375.000 | 36.125.000 | 42.500.000 | ||||||
Opština Bela Crkva | 2.295.000 | 13.005.000 | 15.300.000 | ||||||
Opština Bečej | 8.925.000 | 50.575.000 | 59.500.000 | ||||||
Opština Bečej | 22.189.000 | 44.378.000 | 66.567.000 | ||||||
Opština Blace | 5.100.000 | 28.900.000 | 34.000.000 | ||||||
Opština Bogatić | 1.913.000 | 10.838.000 | 12.751.000 | ||||||
Opština Bogatić | 5.803.000 | 11.606.000 | 17.409.000 | ||||||
Opština Boljevac | 2.295.000 | 13.005.000 | 15.300.000 | ||||||
Opština Bosilegrad | 5.738.000 | 32.513.000 | 38.251.000 | ||||||
Opština Brus | 2.550.000 | 14.450.000 | 17.000.000 | ||||||
Opština Valjevo | 2.550.000 | 14.450.000 | 17.000.000 | ||||||
Opština Varvarin | 5.100.000 | 28.900.000 | 34.000.000 | ||||||
Opština Velika Plana | 7.650.000 | 43.350.000 | 51.000.000 | ||||||
Opština Velika Plana | 7.083.000 | 14.167.000 | 21.250.000 | ||||||
Opština Veliko Gradište | 5.100.000 | 28.900.000 | 34.000.000 | ||||||
Opština Vladimirci | 2.295.000 | 13.005.000 | 15.300.000 | ||||||
Opština Vladičin Han | 1.913.000 | 10.838.000 | 12.751.000 | ||||||
Opština Vlasotince | 3.825.000 | 21.675.000 | 25.500.000 | ||||||
Opština Vranje | 1.275.000 | 7.225.000 | 8.500.000 | ||||||
Opština Vrbas | 5.100.000 | 28.900.000 | 34.000.000 | ||||||
Opština Vršac | 10.200.000 | 57.800.000 | 68.000.000 | ||||||
Opština Gadžin Han | 6.375.000 | 36.125.000 | 42.500.000 | ||||||
Opština Golubac | 1.913.000 | 10.838.000 | 12.751.000 | ||||||
Opština Despotovac | 3.825.000 | 21.675.000 | 25.500.000 | ||||||
Opština Dimitrovgrad | 893.000 | 5.058.000 | 5.951.000 | ||||||
Opština Doljevac | 3.825.000 | 21.675.000 | 25.500.000 | ||||||
Opština Žabalj | 319.000 | 1.806.000 | 2.125.000 | ||||||
Opština Žagubica | 6.375.000 | 36.125.000 | 42.500.000 | ||||||
Opština Žitište | 5.803.000 | 11.606.000 | 17.409.000 | ||||||
Opština Žitorađa | 4.463.000 | 25.288.000 | 29.751.000 | ||||||
Opština Zrenjanin | 1.913.000 | 10.838.000 | 12.751.000 | ||||||
Opština Ivanjica | 1.658.000 | 9.393.000 | 11.051.000 | ||||||
Opština Ivanjica | 17.000.000 | 34.000.000 | 51.000.000 | ||||||
Opština Jagodina | 10.200.000 | 57.800.000 | 68.000.000 | ||||||
Opština Kanjiža | 5.100.000 | 28.900.000 | 34.000.000 | ||||||
Opština Kikinda | 12.750.000 | 72.250.000 | 85.000.000 | ||||||
Opština Knjaževac | 1.530.000 | 8.670.000 | 10.200.000 | ||||||
Opština Kovačica | 5.120.000 | 10.241.000 | 15.361.000 | ||||||
Opština Kovin | 3.825.000 | 21.675.000 | 25.500.000 | ||||||
Opština Kovin | 3.683.000 | 7.367.000 | 11.050.000 | ||||||
Opština Koceljeva | 3.825.000 | 21.675.000 | 25.500.000 | ||||||
Opština Kragujevac | 6.375.000 | 36.125.000 | 42.500.000 | ||||||
Opština Kraljevo | 5.100.000 | 28.900.000 | 34.000.000 | ||||||
Opština Kraljevo | 14.167.000 | 28.333.000 | 42.500.000 | ||||||
Opština Krupanj | 3.825.000 | 21.675.000 | 25.500.000 | ||||||
Opština Kruševac | 12.750.000 | 72.250.000 | 85.000.000 | ||||||
Opština Kuršumlija | 5.100.000 | 28.900.000 | 34.000.000 | ||||||
Opština Lebane | 5.667.000 | 11.333.000 | 17.000.000 | ||||||
Opština Leskovac - MZ Ančiki | 2.550.000 | 14.450.000 | 17.000.000 | ||||||
Opština Leskovac - MZ Bobište | 12.750.000 | 27.200.000 | 39.950.000 | ||||||
Opština Loznica | 19.125.000 | 108.375.000 | 127.500.000 | ||||||
Opština Lučani | 3.825.000 | 21.675.000 | 25.500.000 | ||||||
Opština Ljig | 2.550.000 | 14.450.000 | 17.000.000 | ||||||
Opština Ljubovija | 3.825.000 | 21.675.000 | 25.500.000 | ||||||
Opština Majdanpek | 3.188.000 | 18.063.000 | 21.251.000 | ||||||
Opština Majdanpek | 13.175.000 | 26.350.000 | 39.525.000 | ||||||
Opština Mali Zvornik | 893.000 | 5.058.000 | 5.951.000 | ||||||
Opština Malo Crniće | 1.913.000 | 10.838.000 | 12.751.000 | ||||||
Opština Medveđa | 5.100.000 | 10.200.000 | 15.300.000 | ||||||
Opština Mionica | 6.375.000 | 36.125.000 | 42.500.000 | ||||||
Opština Negotin | 10.200.000 | 57.800.000 | 68.000.000 | ||||||
Opština Niš | 12.750.000 | 72.250.000 | 85.000.000 | ||||||
Opština Nova Varoš | 5.100.000 | 28.900.000 | 34.000.000 | ||||||
Opština Novi Kneževac | 6.375.000 | 36.125.000 | 42.500.000 | ||||||
Opština Opovo | 3.188.000 | 18.063.000 | 21.251.000 | ||||||
Opština Odžaci | 3.124.000 | 17.701.000 | 20.825.000 | ||||||
Opština Paraćin | 6.375.000 | 36.125.000 | 42.500.000 | ||||||
Opština Pećinci | 6.375.000 | 36.125.000 | 42.500.000 | ||||||
Opština Pirot | 5.100.000 | 28.900.000 | 34.000.000 | ||||||
Opština Plandište | 2.550.000 | 14.450.000 | 17.000.000 | ||||||
Opština Požarevac | 3.825.000 | 21.675.000 | 25.500.000 | ||||||
Opština Požega | 3.188.000 | 18.063.000 | 21.251.000 | ||||||
Opština Prijepolje | 2.550.000 | 14.450.000 | 17.000.000 | ||||||
Opština Prijepolje | 4.533.000 | 9.067.000 | 13.600.000 | ||||||
Opština Prokuplje | 8.925.000 | 50.575.000 | 59.500.000 | ||||||
Opština Prokuplje | 21.950.000 | 43.900.000 | 65.850.000 | ||||||
Opština Ražanj | 2.550.000 | 14.450.000 | 17.000.000 | ||||||
Opština Rača | 1.275.000 | 7.225.000 | 8.500.000 | ||||||
Opština Svilajnac | 3.825.000 | 21.675.000 | 25.500.000 | ||||||
Opština Svrljig | 1.148.000 | 6.503.000 | 7.651.000 | ||||||
Opština Senta | 5.100.000 | 28.900.000 | 34.000.000 | ||||||
Opština Smederevo | 12.750.000 | 72.250.000 | 85.000.000 | ||||||
Opština Sremska Mitrovica | 12.750.000 | 72.250.000 | 85.000.000 | ||||||
Opština Surdulica | 5.100.000 | 28.900.000 | 34.000.000 | ||||||
Opština Surdulica | 8.500.000 | 17.000.000 | 25.500.000 | ||||||
Opština Temerin | 6.375.000 | 36.125.000 | 42.500.000 | ||||||
Opština Titel | 5.738.000 | 32.513.000 | 38.251.000 | ||||||
Opština Titel | 8.500.000 | 17.000.000 | 25.500.000 | ||||||
Opština Topola | 3.188.000 | 18.063.000 | 21.251.000 | ||||||
Opština Trstenik | 5.100.000 | 28.900.000 | 34.000.000 | ||||||
Opština Tutin | 3.060.000 | 17.340.000 | 20.400.000 | ||||||
Opština Ćićevac | 3.825.000 | 21.675.000 | 25.500.000 | ||||||
Opština Užice | 16.575.000 | 93.925.000 | 110.500.000 | ||||||
Opština Čajetina | 10.200.000 | 57.800.000 | 68.000.000 | ||||||
Opština Čačak | 5.667.000 | 11.333.000 | 17.000.000 | ||||||
Opština Čoka | 6.375.000 | 36.125.000 | 42.500.000 | ||||||
Svega I: | 619.516.000 | 2.833.964.000 | 3.453.480.000 | ||||||
II Investicije u urgentne vodoprivredne projekte | |||||||||
1. Vodosnabdevanje | 353.155.000 | 883.393.000 | 1.236.548.000 | ||||||
2. Prikupljanje, transport i tretman otpadnih voda | 20.440.000 | 469.524.000 | 489.964.000 | ||||||
3. Objekti za zaštitu voda | 98.155.000 | 671.298.000 | 769.453.000 | ||||||
4. Vodosnabdevanje naselja u opštinama Zrenjanin, Kikinda, Bečej i Novi Bečej | 170.000.000 | 1.020.000.000 | 1.190.000.000 | ||||||
Svega II: | 641.750.000 | 3.044.215.000 | 3.685.965.000 | ||||||
Izvori finansiranja za Nacionalni investicioni plan: | |||||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 1.261.266.000 | 5.878.179.000 | 7.139.445.000 | |||||
UKUPNO ZA NACIONALNI INVESTICIONI PLAN: | 1.261.266.000 | 5.878.179.000 | 7.139.445.000 | ||||||
Izvori finansiranja za glavu 11.3: | |||||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 3.168.166.000 | 3.168.166.000 | 5.878.179.000 | 7.139.445.000 | ||||
04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 2.604.000.000 | 2.604.000.000 | ||||||
13 | Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina | 292.989.447 | 292.989.447 | ||||||
Svega za glavu 11.3: | 3.168.166.000 | 2.896.989.447 | 6.065.155.447 | 5.878.179.000 | 7.139.445.000 | ||||
11.4 | UPRAVA ZA ŠUME | ||||||||
420 | Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov | ||||||||
411 | Plate i dodaci zaposlenih | 57.715.000 | 57.715.000 | ||||||
412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 10.329.000 | 10.329.000 | ||||||
414 | Socijalna davanja zaposlenima | 600.000 | 185.000 | 785.000 | |||||
415 | Naknade za zaposlene | 1.800.000 | 1.800.000 | ||||||
416 | Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi | ||||||||
421 | Stalni troškovi | 3.000.000 | 3.000.000 | ||||||
422 | Troškovi putovanja | 2.300.000 | 2.300.000 | ||||||
423 | Usluge po ugovoru | 850.000 | 850.000 | ||||||
424 | Specijalizovane usluge | 1.700.000 | 3.000.000 | 4.700.000 | |||||
425 | Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) | 850.000 | 850.000 | ||||||
426 | Materijal | 4.800.000 | 2.000.000 | 6.800.000 | |||||
451 | Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 193.550.000 | 232.224.737 | 425.774.737 | |||||
482 | Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom | 500.000 | 500.000 | ||||||
483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova i sudskih tela | 20.000 | 20.000 | ||||||
512 | Mašine i oprema | 1.000.000 | 1.706.800 | 2.706.800 | |||||
Izvori finansiranja za funkciju 420: | |||||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 279.014.000 | 279.014.000 | ||||||
04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 178.904.169 | 178.904.169 | ||||||
13 | Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina | 60.212.368 | 60.212.368 | ||||||
Ukupno za funkciju 420: | 279.014.000 | 239.116.537 | 518.130.537 | ||||||
Izvori finansiranja za glavu 11.4: | |||||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 279.014.000 | 279.014.000 | ||||||
04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 178.904.169 | 178.904.169 | ||||||
13 | Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina | 60.212.368 | 60.212.368 | ||||||
Svega za glavu 11.4: | 279.014.000 | 239.116.537 | 518.130.537 | ||||||
NACIONALNI INVESTICIONI PLAN | Kapitalni izdaci za NIP u 2006. godini |
|
| Kapitalni izdaci za NIP u 2007. godini | NIP ukupno (2006. i 2007.) | ||||
551 | Nefinansijska imovina koja se finansira iz Nacionalnog investicionog plana | 1.415.452.000 | 1.188.886.000 | 2.604.338.000 | |||||
I Izgradnja i opremanje laboratorija za kontrolu kvaliteta mleka | |||||||||
1. EU kompatibilni sistem za testiranje mleka | 237.798.000 | 237.798.000 | |||||||
Svega I: | 237.798.000 | 237.798.000 | |||||||
II Subvencionisani krediti za modernizaciju opreme u poljoprivredi | |||||||||
1. Izgradnja novih farmi | 252.976.000 | 20.238.000 | 273.214.000 | ||||||
2. Adaptacija, popravka i dogradnja postojećih farmi | 54.643.000 | 30.357.000 | 85.000.000 | ||||||
3. Izgradnja skladišnih kapaciteta | 160.893.000 | 106.250.000 | 267.143.000 | ||||||
4. Kotao na sojinu slamu | 5.059.000 | 5.059.000 | |||||||
5. Ekološka mesna sušara | 15.178.000 | 15.178.000 | |||||||
6. Opremanje ekološke laboratorije | 2.024.000 | 17.202.000 | 19.226.000 | ||||||
Svega II: | 490.773.000 | 174.047.000 | 664.820.000 | ||||||
III Podsticaji za ruralni razvoj | |||||||||
1. Pojačavanje elektro mreže | 92.083.000 | 32.381.000 | 124.464.000 | ||||||
2. Izgradnja, popravka i uređenje atarskih puteva | 259.048.000 | 161.905.000 | 420.953.000 | ||||||
3. Izgradnja i dogradnja vodovodne mreže | 265.119.000 | 170.303.000 | 435.422.000 | ||||||
4. Izgradnja i dogradnja kanalizacione mreže | 268.155.000 | 182.143.000 | 450.298.000 | ||||||
5. Komasacija u selu Potkanje | 3.036.000 | 3.440.000 | 6.476.000 | ||||||
6. Matični zasadi vinove loze | 2.024.000 | 3.238.000 | 5.262.000 | ||||||
7. Tradicionalni poljoprivredni proizvodi i njihova zaštita geografskog porekla | 2.024.000 | 3.441.000 | 5.465.000 | ||||||
8. Eradikacija čokota vinove loze | 5.059.000 | 5.059.000 | 10.118.000 | ||||||
Svega III: | 896.548.000 | 561.910.000 | 1.458.458.000 | ||||||
IV Šumarstvo | |||||||||
1. Izgradnja i opremanje centra za šumsko seme | 13.964.000 | 73.970.000 | 87.934.000 | ||||||
2. Pošumljavanje neobraslih površina u Republici Srbiji | 14.167.000 | 141.161.000 | 155.328.000 | ||||||
Svega IV: | 28.131.000 | 215.131.000 | 243.262.000 | ||||||
Izvori finansiranja za Nacionalni investicioni plan: | |||||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 1.415.452.000 | 1.188.886.000 | 2.604.338.000 | |||||
UKUPNO ZA NACIONALNI INVESTICIONI PLAN: | 1.415.452.000 | 1.188.886.000 | 2.604.338.000 | ||||||
Izvori finansiranja za razdeo 11: | |||||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 23.593.481.000 | 23.593.481.000 | 7.067.065.000 | 9.743.783.000 | ||||
04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 3.577.514.169 | 3.577.514.169 | ||||||
05 | Donacije od inostranih zemalja | 95.230 | 95.230 | ||||||
06 | Donacije od međunarodnih organizacija | 2.094.400 | 2.094.400 | ||||||
13 | Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina | 370.697.221 | 370.697.221 | ||||||
UKUPNO ZA RAZDEO 11: | 23.593.481.000 | 3.950.401.020 | 27.543.882.020 | 7.067.065.000 | 9.743.783.000 |